2017注会审计孟然习题班更新至81讲23章(全)

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1. 第一章(一)审计的分类、审计的概念与保证程度(2017新版)-30分钟

2. 第一章(二)审计的概念与保证程度、审计要素(2017新版)-25分钟

3. 第一章(三)审计要素、审计目标(2017新版)-21分钟

4. 第一章(四)审计目标(2017新版)-24分钟

5. 第一章(五)审计基本要求(2017新版)-22分钟

6. 第一章(六)审计基本要求、审计风险(2017新版)-22分钟

7. 第二章(一)初步业务活动(2017新版)-30分钟

8. 第二章(二)审计计划(2017新版)-18分钟

9. 第二章(三)重要性(2017新版)-26分钟

10. 第二章(四)重要性(2017新版)-27分钟

11. 第二章(五)重要性(2017新版)-27分钟

12. 第二章(六)重要性、错报(2017新版)-21分钟

13. 第三章(一)审计证据的性质(2017新版)-23分钟

14. 第三章(二)审计证据的性质(2017新版)-20分钟

15. 第三章(三)审计程序、函证(2017新版)-25分钟

16. 第三章(四)函证(2017新版)-30分钟

17. 第三章(五)函证(2017新版)-23分钟

18. 第三章(六)函证、分析程序(2017新版)-22分钟

19. 第三章(七)分析程序(2017新版)-22分钟

20. 第四章(一)审计抽样的基本概念(2017新版)-23分钟

21. 第四章(二)审计抽样的基本概念、审计抽样在控制测试中的运用(2017新版)-17分钟

22. 第四章(三)审计抽样在控制测试中的运用(2017新版)-16分钟

23. 第四章(四)审计抽样在控制测试中的运用(2017新版)-17分钟

24. 第四章(五)审计抽样在控制测试中的运用、审计抽样在细节测试中的应用(2017新版)-16分钟

25. 第四章(六)审计抽样在细节测试中的应用(2017新版)-20分钟

26. 第四章(七)审计抽样在细节测试中的应用(2017新版)-33分钟

27. 第四章(八)审计抽样在细节测试中的应用(2017新版)-20分钟

28. 第五章(一)信息技术对内部控制的影响、与信息技术相关的控制、信息技术对审计过程的影响(2017新版)-20分钟

29. 第五章(二)信息技术对审计过程的影响、不同信息技术环境下的问题、数据分析(2017新增)(2017新版)-24分钟

30. 第六章(一)含义、目的、要求和性质(2017新版)-20分钟

31. 第六章(二)格式、要素和范围,归档(2017新版)-44分钟

32. 第七章(一)风险评估的概念、程序和信息来源,项目组讨论(2017新版)-30分钟

33. 第七章(二)了解被审计单位及其环境(2017新版)-36分钟

34. 第七章(三)了解被审计单位及其环境(2017新版)-28分钟

35. 第七章(四)了解被审计单位及其环境(2017新版)-25分钟

36. 第七章(五)评估重大错报风险(2017新版)-35分钟

37. 第八章(一)针对财务报表层风险的总体应对措施、进一步审计程序(2017新版)-35分钟

38. 第八章(二)控制测试(2017新版)-30分钟

39. 第八章(三)控制测试(2017新版)-25分钟

40. 第八章(四)控制测试、实质性程序(2017新版)-30分钟

41. 第八章(五)实质性程序(2017新版)-30分钟

42. 第九-十二章(一)了解内部控制(2017新版)-30分钟

43. 第九-十二章(二)了解内部控制(2017新版)-23分钟

44. 第九-十二章(三)评估重大错报风险(2017新版)-55分钟

45. 第九-十二章(四)评估重大错报风险(2017新版)-40分钟

46. 第九-十二章(五)控制测试(2017新版)-40分钟

47. 第九-十二章(六)实质性程序(2017新版)-30分钟

48. 第九-十二章(七)实质性程序(2017新版)-30分钟

49. 第九-十二章(八)实质性程序(2017新版)-30分钟

50. 第九-十二章(九)实质性程序(2017新版)-30分钟

51. 第十三章(一)对舞弊的考虑(2017新版)-25分钟

52. 第十三章(二)对舞弊的考虑(2017新版)-25分钟

53. 第十三章(三)对舞弊的考虑(2017新版)-22分钟

54. 第十三章(四)对舞弊的考虑(2017新版)-20分钟

55. 第十四章(一)审计沟通(2017新版)-34分钟

56. 第十四章(二)审计沟通、前任注册会计师和后任注册会计师的沟通(2017新版)-31分钟

57. 第十五章(一)利用内部审计工作(2017新版)-25分钟

58. 第十五章(二)利用专家的工作(2017新版)-29分钟

59. 第十六章(一)对集团财务报表审计的特殊考虑(2017新版)-19分钟

60. 第十六章(二)对集团财务报表审计的特殊考虑(2017新版)-23分钟

61. 第十六章(三)对集团财务报表审计的特殊考虑(2017新版)-26分钟

62. 第十六章(四)对集团财务报表审计的特殊考虑(2017新版)-20分钟

63. 第十七章(一)审计会计估计(2017新版) -28分钟

64. 第十七章(二)审计会计估计(2017新版) -30分钟

65. 第十七章(三)关联方的审计(2017新版) -21分钟

66. 第十七章(四)关联方的审计、考虑持续经营假设(2017新版) -27分钟

67. 第十七章(五)考虑持续经营假设、对审计报告的影响、首次接受委托对期初余额的审计(2017新版) -22分钟

68. 第十八章(一)评价审计过程中发现的错报(2017新版) -33分钟

69. 第十八章(二)期后事项(2017新版) -27分钟

70. 第十八章(三)书面声明(2017新版) -19分钟

71. 第十八章(四)2015年综合题(2017新版) -29分钟

72. 第十九章(一)审计报告(2017新版) -26分钟

73. 第十九章(二)审计报告(2017新版) -25分钟 课件准备中播放 下载 74. 0

74.第十九章(三)审计报告(2017新版)-34分钟

75.第十九章(四)审计报告(2017新版)-27分钟

76.第二十章(一)内部控制审计的概念及范围,计划、了解、测试内部控制(2017新版)-29分钟

77.第二十章(二)计划、了解、测试内部控制,评价内部控制缺陷(2017新版)-26分钟

78.第二十章(三)出具审计报告(2017新版)-21分钟

79.第二十一章会计师事务所业务质量控制(2017新版)-31分钟

80.第二十二-二十三章(一)审计业务对独立性的要求(2017新版)-34分钟

81.第二十二-二十三章(二)审计业务对独立性的要求(2017新版)-26分钟

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